Paraşüt programından oluşturulan faturaların Mikro Müşavir Programına tek tuşla aktarılabilmesi sağlandı.
Bu sayede Paraşüt programını kullanan mükelleflerinizin faturalarını tek tek programa işlemek için harcadığınız zamandan tasarruf ederek tek tuşla aktarabileceksiniz.
Yapılan bu geliştirme ile içeriği fark etmeksizin tüm stok, hizmet, masraf için oluşturulan alış, satış faturalarının ve satış alış iade faturalarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.
Paraşüt programından oluşturulan faturaların Mikro Müşavir programına aktarılabilmesi için Stok Yönetimi / Evraklar/ Fatura Oluşturma menüsü içerisine Paraşüt'ten Faturaları İndir (010407) menüsü eklenmiştir.
Bu alt yapısının çalışabilmesi için Firma Tanıtım Kartı (271100) menüsü Üyelik bilgileri sekmesine Paraşüt Firma ID, Paraşüt Kullanıcı Adı ve Şifre alanları eklenmiştir.
Paraşüt Firma ID: Paraşüt programına kullanıcı e posta ve şifre bilgileri ile giriş yapıldıktan sonra web url kısmında yazan rakamsal
değerin girildiği alandır.
Paraşüt Kullanıcı Adı: Mükellefinizin Paraşüt programına giriş yaptığı eposta adresinin tanımlandığı alandır.
Paraşüt Şifre: Mükellefinizin Paraşüt programına giriş yaparken kullandığı şifrenin tanımlandığı alandır.
Firma Tanıtım kartından bu bilgiler tanımlanmadan ya da hatalı tanımlanmış olmasında Paraşüt'ten Faturaları İndir (010407) menüsü çalıştırıldığında bilgilerin eksik olduğuna dair uyarı mesajı ekranınıza gelecektir. Bu ekranda Bilgileri Güncelle butonuna tıklandığında bilgilerin tanımlanması ya da kontrol edilmesi için Firma Tanıtım Kartında yönlendirme yapılacaktır.
Bilgileri tanımladıktan sonra Paraşüt Bilgileri Test butonuna tıklandığında hatalı bilgi yoksa eğer işlem başarıyla tamamlandı mesajı ekrana gelecektir ve bu aşamada gerekli bağlantı yapısı kurgulanmış olacaktır.
Tanımlama işlemleri sonrasında Paraşüt'ten Faturaları İndir (010407) menüsü çalıştırıldığında hangi tarih aralığındaki ve hangi tip faturaların aktarımının seçileceği parametre ekranı karşınıza gelecektir.
Paraşüt Programında aşağıdaki gibi bir satış faturası oluşturulduktan sonra Parametreler ekranında sadece Satış Faturaları aktarılsın parametresi ile ilerlendiğinde Müşavir programına aktarılacaktır. Aktarım işlemi öncesinde evrak düzenleme ekranı açılacak ve bu ekranda müdahale edilmek istenilen detaylar varsa kontrol edilerek Faturaları oluştur butonu ile ilerlendiğind e faturalar otomatik aktarılacaktır. Son olarak oluşan evraklar listelenecektir.
Önemli Notlar:
Aktarım esnasında eğer daha önce tanımlanmamış bir cariye fatura kesilmiş ise cari kartı otomatik oluşturulacaktır.
Yine aynı şekilde daha önce tanımlanmamış bir stok, hizmet vb. hesap ile fatura oluşturulmuş ise aktarımdaki değerler ile ilgili kart otomatik olarak oluşturulacaktır.
Müşavir programında daha tanımlanmış olan bir stok kartı ile oluşturulan bir faturanın Paraşüt'ten aktarımında stok kartındaki değerlerde farklılık varsa ( Örn : Stok kartında ÖTV değeri var ancak faturada ÖTV değeri yoksa) farklılık olduğuna dair uyarı ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda iki ayrı seçim sunulmaktadır;
Stok kartını güncelle (Stok kartı daha önce oluşturulmuş ise)
Mevcut şekli ile aktarıma devam et.
Bu iki seçenekten talebinize uygun olanı seçerek aktarım işlemi sonuçlandırabilirsiniz.